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新开户注册送体验金注册送体验金88政协2016年财政决算信息的公示

2017-09-18 09:42:25 作者:admin 来源 浏览次数:0

 

根据新开户注册送体验金注册送体验金88财政局同财发[2017]222号文件要求,现将我单位2016年部门财政决算信息予以公示。
一、附件
附件1:2016年部门决算目录
附件2:2016年部门决算新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室概况
附近3:2016年部门决算新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室决算表
附件4:2016年部门决算新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室决算情况和重要事项说明
附件5:名词解释
附件6:新开户注册送体验金注册送体验金88政协2016年财政决算表
 
 新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室
2017年9月12日

 

附件1
 
新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年部门决算目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度收入决算情况说明
三、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度支出决算情况说明
四、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
 第四部分 名词解释
 
                                 
附件2
 
第一部分  单位概况
 
一、主要职能
主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商的主要内容有:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。
政治协商的主要形式有:政协全体会议,常务委员会议,主席会议,常务委员专题座谈会,专题协商会,政协党组受注册送体验金88委委托召开的座谈会,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。
民主监督的主要内容有:国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。
民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加注册送体验金88委和政府有关部门组织的调查、视察、督查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
参政议政的内容主要有:选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议,等等。
参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与注册送体验金88委与政府统一组织的检查和巡视。
二、部门预算单位构成
根据以上职责,新开户注册送体验金注册送体验金88政协设下设1室6委
(一)内设机构:
1、办公室。负责会议期间和闭会期间的文字材料、会议筹备工作。负责承办注册送体验金88政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。负责注册送体验金88政协的党风廉政建设、宣传工作和机关职工的学习及精神文明创建工作。负责注册送体验金88政协委员的学习培训工作。等等。
2、提案委员会。负责政协委员提案的征集、整理、立案、交办、督办和跟踪服务;负责重点提案的整理上报;负责优秀提案、提案承办先进单位、先进个人的评选表彰工作。负责联系本专委会委员进行专题调研、视察、考察及咨询工作;负责组织委员针对全注册送体验金88社会热点、难点问题积极撰写社情民意。负责本专委会与注册送体验金88委、人大、政府及有关部门的对口联系工作。
3、经济科技委员会。负责学习宣传党和国家经济工作的方针、政策;负责联系经济、科技界委员和社会人士对全注册送体验金88经济建设、科教兴注册送体验金88等有关事项建言献策;负责本专委会党风廉政建设工作。负责联系经济、科技、工商联界有关社会人士,围绕全注册送体验金88中心工作和注册送体验金88委政府的重大战略决策,为注册送体验金88委、政府宏观决策提供咨询服务。
4、文史资料委员会。负责文史资料的征集、审稿、编辑、出版、发行工作;负责推荐、聘请、联络文史资料撰稿员开展有关调研和文史资料挖掘工作;责与区、市政协、兄弟注册送体验金88(市)政协文史资料编辑部门的联系和交流工作。
5、民族宗教委员会。负责学习、宣传党和国家民族区域自治法、民族政策及有关法律。帮助委员和各界人士了解民族、宗教工作情况,推动各界人士为我注册送体验金88经济、文化发展事业贡献力量。联系本委委员、少数民族代表和有关人士,听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。
6、文化教育卫生体育委员会。负责学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,帮助委员了解我注册送体验金88教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况。负责联系本委委员和有关各界人士,就教育、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动,提出意见、建议,并推动解决。
7、学习法委员会。负责组织委员学习宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解法制建设的情况。负责联系本委委员和各界人士,听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动。
 
附件4:
 
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
 
一、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8158603.60元,支出总计8158603.60元。与2015年相比,收、支总计分别增加13649.34元、13649.34。
二、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8158603.60元,其中:财政拨款收入8158603.60。
三、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8158603.60元,其中:基本支出6979915.91元,占86%;项目支出1178687.69元,占14%。
四、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算8158603.60元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加13649.34元。
五、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况2016年财政拨款支出8158603.60元,其中:基本支出6979915.91元,占本年财政拨款支出的86%;项目支出1178687.69元,占本年财政拨款支出14 %。
(二)财政拨款支出决算构成情况。按支出功能分类:一般公共服务支出5409956.981元,社会保障和就业支出2271233.34元,医疗卫生和计划生育支出207882.28元,住房保障支出269531元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7510878元,支出决算为8158603.60元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:工资标准提高部分未列入年初预算。
六、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
按支出经济分类:基本支出6979915.91元,其中人员经费5970556.62元,公用经费999969.29元,其他资本性支出9390元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出3380906.62元,较2015年决算数增加268693.42元,增长8.6%。
2.商品和服务支出999969.29元,较2015年决算数减少552411.77元,降低35%。
3.对个人和家庭的补助2589650元,较2015年决算数减少822460元,降低24%。  
4.其他资本性支出9390元,较2016年度年初预算数减少20610元,降低68.7%,较2015年决算数减少58860元,降低90%。
七、关于新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为605000元,支出决算为327226.55元,完成预算的54%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为276069.84元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为51156.71元,完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少接待,压缩不必要的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出276069.84元,占0.3%;公务接待费支出决算51156.71元,占0.1%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出276069.84元。其中:公务用车运行维护费支出276069.84元,主要用于燃油费等。公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出51156.71元。其中: 国内接待费支出51156.71元,主要用于区市领导及其他兄弟单位接待。2016年国内公务接待批次75个,国内公务接待人次656人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出1009359.29元,比2015年减少552411.77元,下降35%。主要原因严肃财经纪律,坚决压缩不必要的开支,实行派车、派餐制度。
(二)政府采购情况说明
2016年,政府采购预算30000元,支出决算总额9390元,完成年初预算的31%。其中:政府采购货物预算30000元,支出决算总额9390元,完成年初预算的31%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。
 
附件5:
 
第四部分    名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
六、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十一、政府采购
2016年度新开户注册送体验金注册送体验金88政协办公室采购总额9390元,其中按采购内容:按采购方式:自行采购9390元。
 

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